宁夏回族自治区机构编制委员会办公室2016年度部门决算
宁夏回族自治区机构编制委员会办公室2016年度部门决算
发表时间:2017-08-18 11:10:00 来源:
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宁夏回族自治区机构编制委员会办公室2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算数据说明

     一、关于区编办2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于区编办2016年度收入决算情况说明

     三、关于区编办2016年度支出决算情况说明

     四、关于区编办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于区编办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于区编办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于区编办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于区编办2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治区编办2016年部门决算---单位概况

一、部门职能

自治区机构编制委员会办公室的主要职责是:

一是贯彻执行党中央、国务院关于行政体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策,研究拟定自治区行政体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策与法规;统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、各人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作;对全区事业机构编制工作实行统一领导,分级管理。

二是研究拟定全区行政体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案;按照机构编制管理权限,负责审核自治区各部门、垂直管理行政机构及市、县的机构改革方案,审核或审批自治区党委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位及垂直管理事业单位的机构改革方案;指导、协调全区行政体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理工作。

三是协调自治区各部门的职能配置和调整,协调自治区党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及自治区各部门与市、县之间的职责分工;按照机构编制管理权限,会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。

四是负责审核、办理自治区党政群机关、垂直管理单位以及自治区党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。

五是负责市、县、乡的分类工作;负责审核和管理市、县、乡的机构限额、行政编制总额和领导干部职数;会同有关部门研究拟定全区各类事业单位的定编标准;负责全区各类专项编制的分配与管理。

六是负责全区事业单位登记管理工作,组织实施自治区党委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位、垂直管理事业单位和中央驻宁事业单位的登记和年度检验工作。

七是监督检查全区各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况;会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并组织实施;负责审核、办理自治区党政群机关、垂直管理单位以及自治区党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编手续。

八是负责全区行政机关、事业单位全国统一代码标识的分配颁码和机构编制的统计、信息工作;组织、指导全区机构编制部门的干部教育和培训。

九是完成自治区党委、人民政府和自治区编委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治区机构编制委员会办公室(以下简称区编办)属于一级预算单位,决算为区本级。


自治区编办2016年部门决算---部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

 

公开部门:自治区编办

 

 

 

 

金额单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

10,801,296.00

一、一般公共服务支出

28

9,042,812.50

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

六、其他收入

7

42,892.74

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

845,749.60

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

446,200.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

415,700.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

本年收入合计

24

10,844,188.74

本年支出合计

51

10,750,462.10

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

 

    年初结转和结余

26

439,294.44

    年末结转和结余

53

533,021.08

 

总计

27

11,283,483.18

总计

54

11,283,483.18

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

公开部门:自治区编办

 

 

 

 

 

 

单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,801,296.00

一、一般公共服务支出

29

8939359.61

8939359.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

845749.60

845749.60

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

446200.00

446200.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

415700.00

415700.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

10,801,296.00

本年支出合计

52

10647009.21

10647009.21

 

年初财政拨款结转和结余

25

378,734.29

年末财政拨款结转和结余

53

533021.08

533021.08

 

一、一般公共预算财政拨款

26

378,734.29

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

11,180,030.29

合计

56

11180030.29

11180030.29

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

                                       

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

公开部门:自治区编办

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

10844188.74

10801296.00

 

 

 

 

42892.74

 

 

2011001

行政运行

6385463.74

6342571.00

 

 

 

 

42892.74

 

 

 

2011002

一般行政管理事务

2300000.00

2300000.00

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归归口管理的行政单位离退休

498525.00

498525.00

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

570200.00

570200.00

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

228100.00

228100.00

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

284600.00

284600.00

 

 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

161600.00

161600.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

363400.00

363400.00

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补助

52300.00

52300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 
                               

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

公开部门:自治区编办

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

10750462.10

8153673.49

2596788.61

 

 

 

 

2011001

行政运行

6446023.89

6446023.89

 

 

 

 

 

2011002

一般行政管理事务

2596788.61

 

2596788.61

 

 

 

 

2080504

未归归口管理的行政单位离退休

498525.00

498525.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347224.60

347224.60

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

284600.00

284600.00

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

161600.00

161600.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

363400.00

363400.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补助

52300.00

52300.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

                         

 

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

公开部门:自治区编办

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

10,647,009.21

8,050,220.60

2,596,788.61

 

2011001

行政运行

6,342,571.00

6,342,571.00

 

 

2011002

一般行政管理事务

2,596,788.61

 

2,596,788.61

 

2080504

未归归口管理的行政单位离退休

498,525.00

498,525.00

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347224.60

347224.60

 

 

2100501

行政单位医疗

284,600.00

284,600.00

 

 

2100503

公务员医疗补助

161,600.00

161,600.00

 

 

2210201

住房公积金

363,400.00

363,400.00

 

 

2210203

购房补助

52,300.00

52,300.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

公开部门:自治区编办

 

 

金额单位:元

 

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

8,050220.60

6708699.60

1341,521.00

 

 

301

一、工资福利支出

5,542,411.54

5,542,411.54

 

 

 

01

基本工资

1,739,472.00

1,739,472.00

 

 

 

02

津贴补贴

1,361,355.00

1,361,355.00

 

 

 

03

奖金

931,047.00

931,047.00

 

 

 

04

其他社会保障缴费

479,444.24

479,444.24

 

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

347,224.60

347,224.60

 

 

 

99

其他工资福利支出

683,868.70

683,868.70

 

 

 

302

二、商品和服务支出

1,335,424.00

 

1,335,424.00

 

 

01

办公费

122,524.75

 

122,524.75

 

 

02

印刷费

13,770.00

 

13,770.00

 

 

04

手续费

1,035.00

 

1,035.00

 

 

05

水费

51.66

 

51.66

 

 

06

电费

100.00

 

100.00

 

 

07

邮电费

45,302.96

 

45,302.96

 

 

08

取暖费

5,287.05

 

5,287.05

 

 

09

物业管理费

4,188.00

 

4,188.00

 

 

11

差旅费

6,181.89

 

6,181.89

 

 

13

维修(护)费

31,532.50

 

31,532.50

 

 

14

租赁费

14,059.52

 

14,059.52

 

 

15

会议费

38,030.00

 

38,030.00

 

 

16

培训费

225,450.00

 

225,450.00

 

 

26

劳务费

52,323.00

 

52,323.00

 

 

28

工会经费

30,000.00

 

30,000.00

 

 

31

公务用车运行维护费

171,512.61

 

171,512.61

 

 

39

其他交通费用

496,760.00

 

496,760.00

 

 

99

其他商品和服务支出

77,315.06

 

77,315.06

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

1,166,288.06

1,166,288.06

 

 

 

02

退休费

311,352.00

311,352.00

 

 

 

11

住房公积金

378,279.06

378,279.06

 

 

 

13

购房补贴

52,300.00

52,300.00

 

 

 

14

采暖补贴

241,584.00

241,584.00

 

 

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

182,773.00

182,773.00

 

 

 

310

五、其他资本性支出

6,097.00

 

6,097.00

 

 

02

办公设备购置

1,098.00

 

1,098.00

 

 

99

其他资本性支出

4,999.00

 

4,999.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决非08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:自治区编办

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

440,000.00

150,000.00

220,000.00

 

220,000.00

70,000.00

298,005.41

43,571.50

203,798.91

 

203,798.91

50,635.00

 

                                       

注:2016年度预算数为“三公”预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

公开部门:

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

5

6

7

8

 

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

 

 

自治区编办2016年部门决算——部门决算数据说明

 

一、关于区编办2016年度收入支出决算总体情况说明

自治区编办2016年收入总计10,844,188.74元,支出总计10,750,462.10元。与2015年相比,收入增加657,664.73元,增长6.46%;支出减少441,629.36元,下降3.95%

    二、关于区编办2016年度收入决算情况说明

自治区编办2016年收入合计10,844,188.74,其中财政拨款收入10,801,296.00,99.6%;其他收入42,892.74元,占0.4%

三、关于区编办2016年度支出决算情况说明

自治区编办2016年本年支出合计10,750,462.10元,其中基本支出8,153,673.49, 75.85%;项目支出2,596,788.61,24.15%

四、关于区编办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

自治区编办2016年度财政拨款收入总决算数10,801,296.00元,财政拨款支出总决算数10,647,009.21元。与2015年相比,财政拨款收入增加722291.80,增长7.17%;财政拨款支出减少498,122.59,下降4.47%

五、关于区编办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()财政拨款支出决算总体情况。自治区编办2016年度财政拨款支出总决算数10,647,009.21元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,财政拨款支出减少498,122.59,下降4.47%

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出总决算数10,647,009.21元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务支出8,939,359.61,84%;社会保障和就业支出845,749.60,8%;医疗卫生与计划生育支出446,200.00,4.1%;住房保障支出415,700.00,3.9%

()财政拨款支出决算具体情况2016年度财政拨款支出年初预算数9,208,100.00, 支出总决算数10,647,009.21,完成年初预算的115.63%。决算数大于预算数的主要原因:增资及公务交通补贴年初预算未涵盖。

六、关于区编办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

自治区编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出总决算数8,050,220.60元,其中人员经费6,708,699.60,公用经费1,341,521.00元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出5,542,411.54,2016年度年初预算数增加78,211.54,增长1.44%,主要原因是增资;2015年决算数增加754,279.15,增长15.76%

2、商品和服务支出1,335,424.00, 2016年度年初预算数增加307,224.00,增长29.9%,主要原因是增加公务交通补贴支出;2015年决算数增加213,458.57,增长19.03%

3、对个人和家庭的补助1,166,288.06,2016年度年初预算数增加750,588.06,增长180.56%,主要原因:一是2016年预算无退休人员工资但执行中上半年退休人员工资在本单位核算;二是采暖费补贴预算归口在工资福利下的津补贴中,年底决算时根据要求归口至对个人和家庭补助下的采暖补贴;2015年决算数减少220,756.75,下降15.92%

4、其他资本性支出6,097.00,2016年度年初预算数增加6,097.00,主要原因是购置软件增加无形资产;2015年决算数减少15,798.00,下降72.16%

七、关于区编办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区编办2016年度三公经费财政拨款支出预算为440,000.00,支出决算数为298,005.41元,完成预算的67.73%,其中因公出国(境)费支出决算为43,571.50, 完成预算的29.05%;公务用车购置及运行维护费支出决算为203,798.91,完成预算的92.64%;公务接待费支出决算为50,635.00, 完成预算的72.34%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻八项规定,大力压缩公务接待等费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少301,986.13元,下降50.34%。其中因公出国费支出决算减少84,629.50,下降66.02%;公务用车购置及运行费决算减少121,169.00元,下降37.3%;公务接待费支出决算减少96,187.63元,下降65.5%。因公出国(境)费支出减少的主要原因为出国任务及人数减少经费相应减少;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革车辆减少经费相应减少;公务接待费支出决算减少的主要原因是调研交流等公务活动减少。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为43,571.50元,占14.6%;公务用车购置及运行费支出决算203,798.91,68.4%;公务接待费支出决算50,635.00,17%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出43,571.502016因公出国(境)组团0个,因公出国(境)人次为1人。开支内容包括1人出国签证费及出国机票、食宿、工杂费等。

2公务用车购置及运行费支出决算203,798.91元。其中公务车购置费为0元,公务用车运行维护费支出203,798.91元,主要用于车辆燃油费、维修、通行停车、保险等费用。2016,自治区编办财政拨款开支的公务用车购置数为0,公务用车保有量2辆。

3公务接待费支出50,635.00元。其中,国内接待费支出50635.00,主要用于调研、会议等公务活动相关接待费用。2016年国内公务接待批次19个,国内公务接待人次331人。无国外公务接待。

八、关于区编办2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出决算数1,341,521.00,2015年增加197660.57,增幅17%,主要原因是办公室维修改造等增加支出。

(二)政府采购情况说明

2016年,区编办政府采购预算513,580.00,支出决算总额513,580.00,完成年初预算的100%.其中政府采购货物预算53,500.00,支出决算总额 53,500.00,完成年初预算的100%;政府采购服务预算460,080.00,支出决算总额460,080.00,完成年初预算的100%

(三)国有资产占有使用情况说明

截止20161231日,本部门共有车辆2,其中一般公务用车2;单价50万元以上通用设备1套。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,区编办组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金230万元,自评覆盖率100%

2、部门决算中项目绩效自评结果。区编办今年在部门决算中增加“机构编制管理事务经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“机构编制管理事务经费”项目自评得分98分。发现的主要问题是资金支出进度较缓慢。下一步改进措施:进一步加快项目进展,提高项目资金效率。

 

 

 

 

 

  

                                                                 自治区编办2016年部门决算 ——名词解释 

  (一)收入科目 

  一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。 

  二、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。 

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。 

  (二)支出科目 

  一、一般公共服务(类)人力资源事务(款):反映机构编制方面的支出。 

  二、住房保障(类)住房改革(款):指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  四、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。 

  (四)“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

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